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2025年度中共巴彦淖尔市直属机关 工作委员会部门预算公开
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2025-01-17 编辑: 赵婧
 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)部门职能

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是中共巴彦淖尔市委员会派出机构。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心是市直属机关工作委员会所属公益一类事业单位。

(二)部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央关于机关党建工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好两件大事、落细“六个工程”、建设“五高五区”中发挥职能作用。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于指导市直机关党组织建设、宣传思想文化、党建督导、纪律和作风建设、群团工作及自身建设等全过程各方面职责。在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动职责。

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论中心组学习的监督检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直属机关各部门机关党委(党委)、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自的章程独立负责开展工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心:

1、协助市直属机关工委开展党建调查研究宣传等工作。

2、指导市直属机关各级党组织和党员干部开展学习教育工作;承担基层党组织书记、党务干部、党员、发展对象、入党积极分子的培训工作。

3、承担党内统计和党员信息统计维护工作;协助开展党员组织关系接转工作。

4、承担巴彦淖尔机关党建网信息采编、“智慧党建”、网络建设及网站管理工作;承担机关工委“三务公开”便民服务平台的相关工作。

5、承担市直属机关工委交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括组织部、办公室、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查指导部、工会工委(统战部、团工委、妇工委);另设市直属机关纪检监察工作委员会,作为市纪委监委派出机构编制数16个,行政编制13个,工勤编制3个。年末现有在职人员11人,工勤人员3名,退休人员16人。在职人员比上年减少1人,其原因调出在职人员1名退休人员比上年增加2人,其原因在职人员到龄退休2名

2.本部门下属单位包括:巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。编制数10个,事业编制10个。现有在职人员10人,在职人员与去年增加5人,其原因竞争性比选考录4人,调入1人。

3.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门本级和所属事业单位预算详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会(本级

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心

财政拨款事业单位

三、2025年度部门主要工作任务及目标

市直机关工委将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察内蒙古重要讲话重要指示精神,牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线,聚力聚焦服务保障办好两件大事、建设“五高五区”,扎实履行围绕中心、建设队伍、服务群众的职责,全力推进政治机关建设、党建业务融合、基层基础夯实等重点工作,着力抓好两个“书记项目”(推动机关党组(党委)落实主体责任、构建机关党建“横联纵领”共同体),以高标准机关党建推动高质量发展。

 

第二部分  2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度收入、支出预算总计371.99万元,与上年相比收、支预算总计各减少14.18万元,减少3.7%。其中:

(一)收入预算总计371.99万元。包括:

1.本年收入合计371.99万元。

1)一般公共预算拨款收入371.99万元,与上年相比减少14.18万元,减少3.7%。主要原因是由于较上年项目经费缩减0.5%,两新党组织建设项目经费未列入本年预算,项目经费减少

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容。

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我委不存在此项内容

(二)支出预算总计371.99万元。包括:

1.本年支出合计371.99万元。

1)一般公共服务(类)支出271.95万元,主要用于行政事业人员工资、开展日常工作项目支出等。与上年相比减少14.8万元,减少4.95%。主要原因是由于较上年项目经费缩减0.5%,两新党组织建设项目经费未列入本年预算,项目经费减少

(2)社会保障和就业(类)支出54.41万元,主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出。与上年相比增加2.25万元,减少4.13%。主要原因是单位在职人员工资基数调整养老保险缴费支出等经费增加

(3)卫生健康(类)支出19.85万元,主要用于位人员医疗保障缴费。与上年相比减少0.63万元,减少3.08%。主要原因是由于较上年减少1名在职人员,医疗保障缴费等经费减少

4住房保障(类)支出25.78万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。与上年相比减少1元,减少3.73%。主要原因是由于较上年减少1名在职人员,住房公积金等经费减少

2.年终结转结余0万元,主要原因是我委不存在此项内容

二、收入预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度收入预算371.99万元,包括本年收入371.99万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入371.99万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度支出预算合计371.99万元,其中

基本支出333.69万元,占89.7%;

项目支出38.3万元,占10.3%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度财政拨款收、支总预算371.99万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少14.18万元,减少3.7%。主要原因是由于较上年项目经费缩减0.5%,两新党组织建设项目经费未列入本年预算,项目经费减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算371.99万元,与上年相比减少14.18万元,减少3.7%具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为271.95万元,与上年相比减少14.8万元。其中:

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算224.09万元,与上年相比减少9.37万元,减少4.01%。变动原因:由于较上年减少1名在职人员,工资、其他交通费等经费减少

2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算38.3万元,与上年相比减少3.7万元,减少8.81%。变动原因:由于较上年项目经费缩减0.5%

3.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算9.56万元,与上年相比增加1.43万元,增加17.59%。变动原因:该部分经费为事业人员绩效工资,按预算要求单独列支

4.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少3.16万元,减少100%。变动原因:该部分经费为两新党组织建设经费,2025年未有文件要求单独列支

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为54.41万元,与上年相比增加2.25万元。其中:

1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算26.64万元,与上年相比增加4.24万元,增加18.93%。变动原因:单位较上年增加2名退休人员,工资等经费增加

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算25.19万元,与上年相比减少1.84万元,减少6.81%。变动原因:较上年减少1名在职人员,养老保险缴费支出等经费减少

3.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算2.58万元,与上年相比减少0.15万元,减少5.15%。变动原因:缴纳比例调整,经费减少

卫生健康(类)

卫生健康类年初预算数为19.85万元,与上年相比减少0.63万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算13.13万元,与上年相比减少0.83万元,减少5.95%。变动原因:由于较上年减少1名在职人员,医疗保障缴费等经费减少

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.72万元,与上年相比增加0.2万元,增加3.07%。变动原因:缴纳比例调整,医疗保障缴费等经费增加

住房保障(类)

住房保障类年初预算数为25.78万元,与上年相比减少1万元。其中:

1住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算25.78万元,与上年相比减少1万元,减少3.73%。变动原因:由于较上年减少1名在职人员,住房公积金等经费减少

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算333.69万元,其中:

(一)人员经费303.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费29.94万元。主要包括:办公费、福利费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出1.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我委不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我委不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我委严格按照三公经费要求控制三公经费支出。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我委不存在此项内容

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因我委无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因我委无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度预算安排项目2个,项目预算总金额38.3万元。其中,财政本年拨款金额38.3万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度机构运行经费预算支出29.94万元上年相比减少1.03万元,减少3.33%。主要原因是:较上年减12名在职人员,其他交通费等经费减少。机关运行经费具体明细如下:办公费11.35万元公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费11.16万元、邮电费1.87万元工会经费3.4万元福利费0.66万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2025年度政府采购支出预算总额7万元,其中:拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。纳入货物类政府采购预算2万元,资金来源为财政拨款预算。其中办公设备购置2万元。纳入政府购买服务项目1项,预算为5万元,服务类型为印刷服务,涉及预算单位1家,资金来源为财政拨款预算 。

十三、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2025年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算38.3万元,占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王尚琴        联系电话:18647884165

 

第五部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表以总表形式上传。(按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2025年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

             部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   

   
 

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